Юкола закрытие месяца 1с 77. Закрытие месяца

После того, как все первичные документы внесены в программу, необходимо закрыть период, для этого сотрудник бухгалтерской службы выполняет процедуры по закрытию. Все регламентные операции формируются на основании правильно внесённых данных в раздел «Учётная политика». В неё вносятся сведения по бухгалтерскому учёту, данные о системе налогообложения, указываются виды деятельности фирмы. Заполнение данных по учётной политике организации нужно в панели разделов «Главное» в блоке «Настройки».

Процедура по закрытию месяца в 1С, что это такое?

Необходимо учитывать, что закрытие месяца в 1С – это постоянная процедура, которая выполняется каждый месяц.

Все оформленные документы (операции) при этой процедуре являются регламентными, они влияют на:

  • создание себестоимости продукции в производстве;
  • итоги, как налоговые, так и бухгалтерские.

Регламентные документы после осуществления этих процедур определяют финансовую деятельность предприятия.

Где в программе находится блок «Закрытие периода»?

В панели разделов «Операции», существует блок «Закрытие периода», в него входят пять разделов:

  • «Закрытие месяца»;
  • «Регламентные операции»;
  • «Справки — расчёты»;
  • «Помощник по учёту НДС»;
  • «Регламентные операции НДС».


Зачем нужен «Помощник по закрытию месяца?

Помощник выполняет регламентные мероприятия по закрытию налоговых и бухгалтерских счетов, они выполняются друг за другом, в строго определённой очерёдности.

Он необходим, для того чтобы осуществить контроль правильного и последовательного выполнения всех регламентных операций по предприятию (организации).

Документы в регламентной процедуре выделены в четыре блока:

  • I(первый) – включает документы (операции), которые после их проведения в программе учитывают расходы организации. Все расходы фирмы нужно тщательно контролировать для того, чтобы операции при закрытии отражали полный и достоверный учёт;
  • II (второй) — документ — «Расчёт списания долей косвенных расходов». При проведении его в базе происходят предварительные расчёты по счетам затрат;
  • III (третий) — включает регламентную процедуру по закрытию счетов аккумулирования затрат и издержек обращения (счёт 20, счёт 23, счёт 25, счёт 26, счёт 44);
  • IV (четвёртый) — операции, определяющие финансовые результаты за период (счёт 90, счёт 91).

Внутри блока регламентные документы можно выполнять в произвольном порядке, операции каждого блока нужно выполнять последовательно. Документы второго и последующего блока проводятся, в случае без ошибочного окончания проведения документов предыдущего блока.

Для совершения регламентных мероприятий, указывается период и выбирается организация. Выполняются данные регламентные операции при нажатии на кнопку «Закрытие месяца». По каждой операции создаётся отдельный документ. Проводя мероприятия по закрытию, довольно часто, выходит сообщение по ошибкам, в этом случае нужно ознакомиться с описанием ошибки, далее исправить её и затем вновь продолжить процедуру по закрытию месяца.

Обязательно, осуществлять все мероприятия по закрытию в строгой очередности, чтобы не тратить лишнее время на повторное выявление ошибок и проведение операций в базе.

Если после проведения операций по закрытию месяца все пункты приобрели:

  • Зеленоватый цвет, то это означает, что всё завершено успешно;
  • Бледно голубоватый цвет, и при этом выдано сообщение об ошибках, то это означает, что процедуру необходимо перепроводить до тех пор, пока не исправятся все ошибки.

Маркирование документов красным цветом означает, что они не выполнены из-за ошибок.

Какие ошибки встречаются при закрытии месяца?

Часто встречаемые ошибки:

  • Не указана в документах реализации номенклатурная группа доходов по бухгалтерскому или налоговому учёту;
  • Не закрывается счёт 25, так как невозможно определить по некоторым подразделениям базу для распределения расходов;
  • В документах, отражающих операции по прочим доходам и расходам не указана аналитика;
  • Нарушена процедура в 1С проведения документов по закрытию месяца в необходимом порядке.

Маркирование регламентных документов зеленоватым цветом, ещё не означает, успешное завершение проведения всех регламентных операций. Для того чтобы проверить правильно ли происходит процедура закрытия, можно сформировать, а затем проанализировать данные в оборотно-сальдовой ведомости, с учётом проверки остатков на конец периода.

При закрытии отчётного (календарного) года нужно дополнительно провести регламентные документы:

  • Списание убытков прошлых лет;
  • Реформация баланса.

При реформации баланса происходит закрытие налоговых счетов и бухгалтерских счетов, таких как счёт 90, счёт 91.

Если в программе 1С работает коллектив сотрудников бухгалтерской службы и других служб, то желательно при выявлении и исправлении всех ошибок, перезакрыть базу, а после этого закрыть период для редактирования, во избежание случайных изменений в проведённых документах.

Как закрыть период для редактирования в программе 1С: «Бухгалтерия 8 редакция 3.0»?

В панели разделов «Администрирование» есть блок «Поддержка и обслуживание», в нём находим позицию «Даты запрета изменения данных».

Запрет изменения данных в программе 1С может определяться как для:

  • Конкретного пользователя;
  • Всех пользователей.

Например: Дата запрета редактирования документов установлена 31 марта текущего года, то документы предшествующие этой дате будут доступны пользователям только для просмотра. Если пользователь попытается изменить данные в документе, на экране компьютера появиться предупреждение. То, что касается документов, начиная с 01 апреля текущего года, то в них можно не только заходить и просматривать, а изменять и перепроводить.

Не забывайте о том, что правильно выполненная процедура по закрытию месяца покажет полный и достоверный результат финансово-хозяйственной деятельности организации в целом.

Журналы -> Регламентные документы -> Закрытие месяца -> Изменить:

  • Перепроведем документ «Закрытие месяца» для получения финансовых результатов, если он отсутствует, то введем новый документ.

Задание 7. Формирование документов налогового учета для правильного расчета налога на прибыль.


В программе «1С:Бухгалтерия 7.7.» расчет налоговой базы по налогу на прибыль происходит автоматически на основании данных налогового учета, который ведется в программе параллельно с бухгалтерским учетом (при установке соответствующей константы). Но в конце месяца существует необходимость вводить еще несколько документов налогового учета. Эти документы должны располагаться после документов бухгалтерского учета.

  • Налоговый учет -> Регламентные операции -> «Расходы на оплату труда»
  • Дата этого документа – последнее число текущего месяца устанавливается программой автоматически, это означает, что для установки нужной даты достаточно выбрать любое число месяца, за который определяются расходы по оплате труда
  • Нажмите на кнопку [Заполнить]:

  • Налоговый учет -> Регламентные операции -> «Начисление налогов»

Этот документ заполняется аналогично, с помощью клавиши [Заполнить]

Следующий документ, который мы введем – это документ "Начисление налогов" для начисления налога на имущество. Этот документ заполняется вручную.

  • Для ввода документа "Начисление налогов" воспользуемся стандартными методами ввода новых документов
  • Устанавливаем нужную дату документа 31.01.05.
  • Двойным нажатием мыши активизируем табличную часть в колонке "Вид налога" и выбираем налог на имущество
  • Далее заполняем табличную часть документа в соответствии с рисунком, заканчивая ввод каждого реквизита нажатием клавиши

  • Сохраняем и проводим документ
  • Налоговый учет -> Регламентные операции -> «Начисление налогов»

Документ "Прямые расходы незавершенного производства" является аналогом бухгалтерского документа "Незавершенное производство", он также заполняется вручную (если есть НЗП):

Документ не формирует проводок, однако его результаты влияют на проводки, формируемые документом "Регламентные операции по налоговому учету".

  • Налоговый учет Ш Регламентные операции Ш «Регламентные операции по налоговому учету»
  • Заполните диалоговую форму документа в соответствии с рисунком:
  • Сохраните и проведите документ, посмотрите отчет и проводки, сформированные документом

1. Не начисляются налоги с фонда оплаты труда
Порядок исправления:
Выбрать вид начисления в документе «Начисление зарплаты». Провести документ. Перепровести «Закрытие месяца».
2. Не начисляется подоходный налог в следующем месяце
Порядок исправления:
Вводить и проводить документы только в следующем порядке:
- Первый документ – начисление зарплаты
- Второй - Закрытие месяца – проверить наличие проводок по счету ДФЛ.
3. Не закрываются счета затрат 25, 26
Порядок исправления: 1. Просмотреть для каждого из счетов 25 и 26 базу распределения в «учетной политике» и проверить, есть ли ее соответствие в программе, есть ли выручка или прямые затраты?
Если у Вас база распределения установлена «Выручка», а ее нет (это возможно у вновь созданных организаций или у организаций, получающих выручку в зависимости от сезона), то 26 и 25 счет автоматически не закроется, т.к. база распределения (выручка от вашей деятельности) будет равна «0». В этом случае см. п. 1.6. (вариант 2- отнесение расходов на 97 счет).
4. Не закрывается счет затрат 20
Порядок исправления:
1. Просмотреть вид номенклатуры в справочнике «Номенклатура»
2. Просмотреть в документе «Перемещение материалов» указан ли вид номенклатуры
Если Вы не указываете «вид номенклатуры», то при проведении документов проводки по счету 90 в документах реализации и счетах фактурах формируются с пустой аналитикой, в связи с этим нет возможности включения списанных затрат в тот или иной вид деятельности (вид номенклатуры).
При выявлении этой ошибки необходимо:
- заполнить «вид номенклатуры»;
- провести еще раз документы реализации («оказание услуг», «отгрузку товаров, продукции»;
- заполнить по-новому и провести «счета фактуры выданные» (если просто перепровести счет-фактуру аналитика в проводках все равно будет отсутствовать – перед проведением ее нужно сначала перезаполнить).
5 . Не закрывается счет затрат 44.1
1. Проверить, установлен ли вид номенклатуры в справочнике «Номенклатура» для товаров.
Если не установлен, то установить и перепровести документы реализации и счета-фактуры для товаров. Проверить в проводках этих документов аналитику.
2. Проверить есть ли вообще выручка по товарам. Если нет, то 44.1. автоматически не закроется. В этом случае см. п.1.6.
6. Закрытие вручную счетов 26 и 44.1.
Существует 2 варианта:
Вариант 1 . Сделать операцию вручную по закрытию 44.1.1 по каждой статье затрат.
Вариант 2. Ручной операцией сделать РБП, чтобы списались в том месяце, когда будет выручка. Справочники/Прочие/Расходы будущих периодов.
7. При формировании книги покупок и продаж при проведении выдается ошибка «Сальдо по 19 или 76.Н. превышает…..»
Порядок исправления Соблюдаете последовательность ввода документов!!! Документы формирование книги покупок и продаж должны располагаться после всех документов реализации, поступления и оплаты. Для перемещения их «в конец дня» воспользуйтесь кнопкой «время» в «общем журнале» документов.
8. Не зачитываются полученные и выданные авансы
Порядок исправления Возможно, поступление или реализация были введены в информационную базу раньше, чем документы оплаты (т.е. например, выписки разнесли позже). Т.о., необходимо провести еще раз «Выписки» и документы поступления и реализации. Для этого можно воспользоваться групповой обработкой: провести все документы сразу за определенный период.

Вопрос по 1С Бухгалтерия 7.7:

Как сделать закрытие месяца?

Ответ 1с:

Провести документ Закрытие месяца.

Документ «Закрытие месяца» относится к так называемым регламентным документам (подменю «Регламентные» меню «Документы» главного меню). Вводить его нужно один раз в месяц. В документе автоматически устанавливается последняя дата месяца. Рекомендуется записывать этот документ в конец дня.

В форме документа выводится перечень действий, которые могут быть выполнены при проведении документа. Действия, которые должны быть выполнены при проведении документа, следует пометить соответствующими флажками.

После выбора выполняемых действий следует нажать кнопку "ОК". При проведении документ производит расчет необходимых сумм и формирует проводки.

Еще вопросы и ответы по 1С Бухгалтерия 7.7:

Комментарии к "Как сделать закрытие месяца?":

03.09.2015 в 15:09 Ильмира Исмаиловна написал(а):

Провела документ Закрытие месяца. А должен быть документ на бумажном носителе, подписи ответственных лиц? А вдруг проверка?

21.01.2015 в 10:31 Шынар написал(а):

Вопрос по 1С Бухгалтерия 7.7: Закрытие периода делается неполностью. в счете 8112 осталась сумма не отнесенные на счет 8111. (код 4) - назначаемое кол-во субконто счета дебета проводки недостаточно! (код 4)- назначаемое кол-во субконто счета кредита проводки недостаточно! (код 5): - субконто 3 счета дебета проводки не назначено! (код 5): - субконто 3 счета кредита проводки не назначено!

Добавление комментария:

КАТЕГОРИИ

ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ

© 2024 «woodmaster-shop.ru» — Водонагреватели. Отопление. Счетчики воды. Бойлеры. Ванны. Унитаз. Раковины